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        白银市365提现一般多久到账_office365无法打开word_365bet手机下载人民检察院2019年 部门预算公开说明

        时间:2021-12-06 来源:  作者: 点击数:


        按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下:              

        一、部门职责

        主要职责是依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。依照法律规定对上级院交办或协助办理的刑事案件行使侦查权。负责对移送起诉或者侦查终结的本区域内刑事案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉,对须报请上级人民检察院核准决定的案件依法审查,提请上级人民检察院核准决定。负责应由区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动以及刑事、民事、行政诉讼判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。负责应由区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。负责应由区人民检察院承办的对看守所执法活动,监外执行、社区矫正等刑事裁判执行活动的法律监督工作。负责受理向区人民检察院的控告申诉检察工作。开展理论研究工作及和与检察业务相关的其他调查研究工作以及对相关法律、司法解释实践过程中的建议。负责对本院直接管辖案件的审查、立案和分流;负责本院内部执法活动的监督管理工作和案件流程监控;负责扣押、冻结赃款赃物的管理;组织协调案件质量评查和检察业务考评。负责本院检察队伍建设、思想政治工作和检察宣传工作。依法管理检察官及其他检察人员,协同区委相关部门管理本院机构设置和人员编制,制定相关人员管理办法,组织开展干部培训教育工作。负责本院检务督查活动,协助上级做好纪检监察工作。负责本院计划财务装备、检察技术信息等工作。其他应当由区人民检察院承办的事项。              

        二、机构设置

        (一)机关下设机构14个,包括:按照上级编办的批复,365提现一般多久到账_office365无法打开word_365bet手机下载人民检察院设11个内设机构,分别是办公室、政工科、侦查监督科、公诉科、刑事执行检察局、民事行政检察科、控告申诉检察科、未成年人刑事检察科、案件管理办公室、检察技术科、法警队。均为正科级建制。3个派驻机构分别是:王岘镇乡镇检察室、水川镇乡镇检察室、四龙镇乡镇检察室。

        (二)参照公务员法管理单位 0  个。    

        (三)直属事业单位 0 个。        

        三、部门收支总体情况  

        按照预算管理有关规定,2019年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。           (一)收入预算                

        2019年预算收入1717.4万元(详见部门预算公开表1,2),比2018年预算增加623.37万元,增长56.98 %,增长的主要原因是:1、因人员变动、工资标准调整导致人员经费增加,2、因人员增加导致日常公用经费增加;3、2018年预算中不包含项目支出由省检察院统一安排后由财政支付,2019年预算含政法专项资金229万元;4、以前年度预算数据中不包含上年结转数,2019年预算数据中包含上年结转的中央政法专项资金结转金额176.34万元。包括:一般公共预算收入 1541.06 万元,政府性基金预算收入 0万元,上年结转收入 176.34 万元,其他收入 0 万元。

          (二)支出预算                

        2019年支出预算 1717.4万元(详见部门预算公开表3,11),比2018年预算增加623.37万元,增长56.98 %,增长的主要原因是:1、因人员变动、工资标准调整导致人员经费增加,2、因人员增加导致日常公用经费增加;3、2018年预算中不包含项目支出由省检察院统一安排后由财政支付,2019年预算含政法专项资金229万元;4、以前年度预算数据中不包含上年结转数,2019年预算数据中包含上年结转的中央政法专项资金结转金额176.34万元。。包括:    

        1.公共安全支出 1501.06 万元。

        2.卫生健康支出 55.25万元。

        3.住房保障支出 59.67 万元。                

        4.社会保障和就业支出 101.42万元。        

        四、一般公共预算情况

        2019年一般公共预算支出 1541.06万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

        (一)基本支出                

        2019年基本支出 1312.06 万元,比2018年预算增加218.03万元,增长19.93 %,增长的主要原因是:1、因人员变动、工资标准调整导致人员经费增加,2、因人员增加导致日常公用经费增加。                

        (二)项目支出                  

        2019年一般公共预算拨款项目支出预算  229万元,比2018年预算增加229万元,增长100%,增长(下降)的主要原因是:3、2018年预算中不包含项目支出由省检察院统一安排后由财政支付,2019年预算含政法专项资金229万元。                

        1.经济社会发展项目 0个。                

        2.保障运转经费2个,主要是:365提现一般多久到账_office365无法打开word_365bet手机下载人民检察院检察机关赃证物管理系统项目48.93万元,365提现一般多久到账_office365无法打开word_365bet手机下载检察院检察工作网建设项目99.99万元,检察业务综合保障经费支出80万元。                

        3.其他项目0个。                

        五、部门一般性支出情况(详见部门预算公开表8,9)

        (一)因公出国(境)费用  0万元,比2018年预算增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %,我院无因公出国(境)费用支出。                  

        (二)公务接待费 3.76万元,比2018年预算增加0.19万元,增长(下降) 5.3 %,增长的主要原因是:2019年为援助少数民族共建院交流活动增加,预计招待费用增加。                

        (三)公务用车购置及运行维护费 37万元(其中:公务用车购置  0万元,公务用车运行维护费 37 万元),比2018年预算增加18万元,增长94.74 %,增长的主要原因是:1、2018年的公务车运行维护费中不包含政法专项资金,2019年公务车运行维护费包括日常公用经费20万元,政法专项资金17万元。2、虽然经过公务用车改革实施我院严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出,但由于我院车辆使用年限均长,部分车辆行驶里程已接近报废年限,故计划2019年车辆维修等支出较大。              

        (四)培训费  10.05万元,比2018年预算增加6.64万元,增长194.72 %,增长的主要原因是:2018年的培训费中不包含政法专项资金,2019年培训费包括日常公用经费3.58万元,政法专项资金6.47万元。

        (五)会议费 0 万元,比2018年预算增加0万元,增长(下降)0 %,我院无会议费支出。    

        (六)机关运行经费 244.41 万元,比2018年预算增加113.1万元,增长 86.13 %,增长的主要原因是:2018年的机关运行经费中不包含政法专项资金,2019年机关运行经费包括日常公用经费140.67万元,政法专项资金103.74万元。(详见部门预算公开表9)。    

        六、其他重要事项情况说明

        (一)政府性基金预算支出情况

        2019年预算无政府性基金预算支出,相关表格为空表(详见部门预算公开表10)。              

        (二)非税收入情况                  

           2019年本部门共有 1 个单位涉及非税收入,2019年计划征收 0 万元。(我院非税收入为银行存款利息收入)                

        (三)政府采购情况                  

           2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额167.72万元,其中:政府采购货物预算167.72万元,政府采购工程预算  0 万元,政府采购服务预算  0 万元。                

        (四)国有资产占用情况                

        上年末固定资产金额为 2374.22 万元。其中:办公用房 5437 平方米,价值 1394.94 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 11 辆,价值 143.09 万元。单价20万元以上的设备价值137.82万元。  

        (五)部门绩效评价进展情况                  

        2019年预算,无实行绩效目标管理的项目。

        七、名词解释

        财政拨款收入:是指事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费,包括正常经费和专项资金。

        上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

        一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

        社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

        住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

        住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

        基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

        机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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